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Feldbeschreibungen: Standardauswertungen (Menüpunkt 8.4)

Feldbeschreibungen für Standardauswertungen (Menüpunkt 8.4) (Menüpunkt 8.4).

Vor über 2 Monaten aktualisiert

Standardauswertungen (Menüpunkt 8.4)

Auskunft Umlage (Menüpunkt 8.4.0)

Umlageschema

  • Vorgabewert = 0

  • Nummer des Umlageschemas, für das die Auskunft erzeugt werden soll

Kostenarten

  • Vorgabewerte = 1 - 999999999

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenart

Menge

  • Vorgabewerte = 0 - 99

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Mengenbereich

Abgebende

  • Vorgabewert = 1

  • Festlegung ob die Auskunft auf verteilende Kostenstellen oder auf verteilende Kostenträger beschränkt werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

1

Kostenstellen

Die Auskunft soll auf verteilende Kostenstellen beschränkt werden. Das folgende Feld heißt 'Kostenstelle'.

2

Kostenträger

Die Auskunft soll auf verteilende Kostenträger beschränkt werden. Das folgende Feld heißt 'Kostenträger'.

Kostenstelle / Kostenträger

  • Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Abgebende'.

  • Vorgabewerte = 1 - 2146999999

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich verteilender Kostenstellen beziehungsweise verteilender Kostenträger

Monat

  • Vorgabewerte = aktueller Monat - aktueller Monat

  • zeitliche Beschränkung der Auswertung auf bestimmte Monate

Empfangene

  • Vorgabewert = 1

  • Festlegung ob die Auskunft auf empfangene Kostenstellen oder auf empfangene Kostenträger beschränkt werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

1

Kostenstellen

Die Auskunft soll auf empfangene Kostenstellen beschränkt werden. Das folgende Feld heißt 'Kostenstelle'.

2

Kostenträger

Die Auskunft soll auf empfangene Kostenträger beschränkt werden. Das folgende Feld heißt 'Kostenträger'.

Kostenstelle / Kostenträger

  • Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Empfangene'.

  • Vorgabewerte = 1 - 2146999999

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich empfangener Kostenstellen beziehungsweise empfangener Kostenträger

FVL

  • Beschränkung der Auskunft auf fixe und/ oder variable Kosten, Leistungen oder Umlagen

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

0

Fix - Kosten

Beschränkung der Auskunft auf fixe Kosten.

1

Var - Kosten

Beschränkung der Auskunft auf variable Kosten.

2

Leistung

Beschränkung der Auskunft auf Leistungen.

3

Kosten

Beschränkung der Auskunft auf Kosten.

4

Umlage

Beschränkung der Auskunft auf Umlagen.

Buchungen (Menüpunkt 8.4.1)

  • Anzeige aller Buchungen oder der zu einer ausgewählten Kostenstelle beziehungsweise Kostenart, einem Konto oder einem Gegenkonto erstellten Buchungen.

  • Bei Aufruf des Menüpunktes wird geprüft, ob das zuletzt benutzte Fenster die OP- oder Kontenauskunft war. Ist das der Fall, so wird die letzte bestätigte Kontonummer als Gegenkonto vorgeschlagen. Ist das Gegenkonto ein Sachkonto mit Kostenart, so wird diese bereits voreingestellt und die Buchungen zu dieser Kostenart angezeigt.

AUSWAHLFELDER

Bereichsbeschränkung

  • Vorgabewert = Kostenstelle

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kostenstellen-, Kostenträger-, Kostenarten oder

Kontenbereich

  • Wenn der Wert Null eintragen ist, wird die Auskunft für alle Kostenstellen, Kostenträger, Kostenarten oder Konten angezeigt.

Wert

Erläuterung

Kostenstelle Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kostenstellenbereich. Kostenträger Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kostenträgerbereich. Kostenart Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kostenartenbereich. Sachkonto Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Sachkontenbereich. Debitor Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Debitorenkontenbereich. Kreditor Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kreditorenkontenbereich. KSt./KTr. Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kostenstellen- oder Kostenträgerbereich.

KArt

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn die Bereichsbeschränkung auf Kostenstellen oder auf Kostenträger beschränkt wurde.

  • Vorgabewert = 0

  • Beschränkung der Auskunft auf ein bestimmtes Debitoren- oder Kreditorenkonto

GegKto

  • Vorgabewert = 0

  • Beschränkung der Auskunft auf ein bestimmtes FibuNet-Gegenkonto

Monat

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn die Bereichsbeschränkung auf Kostenstellen oder auf Kostenträger beschränkt wurde.

  • Vorgabewert = 0

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Monat

  • Wenn der Wert Null eintragen ist, wird die Auskuft für das gesamte Wirtschaftsjahr angezeigt.

BUCHUNGSDETAILS

KLR-Jrn.ZL.

  • eindeutige Nummer der KostenLeistungsRechnungs-Journal-Zeile

Fibu-Jrn.ZL.

  • eindeutige Nummer der Finanzbuchhaltungs-Journal-Zeile

Belegdatum

  • Datum des gebuchten Belegs

Beleg 1

  • Rechnungsnummer des Kunden/ Lieferanten

Beleg 2

  • frei zu vergebene, interne Rechnungsnummer

Kontonummer

  • Anzeige der oben ausgewählten Kostenstelle(n), Kostenträger, Kostenart(en) oder Kontonummer(n)

KLR-Typ

  • KostenLeistungsRechnungs-Typ

  • Anzeige ob es sich um eine Kostenstelle, einen Kostenträger oder eine Kostenart handelt

KArtTyp

  • Kostenarten-Typ

Kostenart

  • Kostenarten-Nummer

Betrag

  • Höhe der Buchung

  • ohne Angabe der Konten-Seite

S/H

  • Kontenseite der Buchung

  • bezogen auf den Betrag

  • Soll oder Haben

Buchtext

  • frei definierbarer, die aktuelle Buchung beschreibender Text

TANr

  • Transaktions-Nummer für Verarbeitungsvorgänge

Herkunft

  • Buchungsherkunft

  • Anzeige ob es sich um eine in der Finanzbuchhaltung (Buchung) oder in der Kostenrechnung (manuell) erzeugte Buchung handelt

Gegenkonto

  • FibuNet-Gegenkontonummer

FVL

  • Anzeige ob es sich um es sich um fixe (F), variable Kosten (V) oder um eine Leistung (L) handelt

Buchdatum

  • Datum an dem die Buchung umsatzsteuerrechtlich gebucht wurde

  • entspricht dem Menüdatum

Sachkonto

  • Nummer des Sachkontos aus der Finanzbuchhaltung beziehungsweise aus der Umbuchung in der Kostenrechnung

Ebene

  • Stufe, auf der die KLR-Buchung eingegeben wurde

  • Standard ist 1

  • Nur wenn mehr als eine KLR Ebene angebucht wird, weicht der Eintrag hier ab.

Inventarnummer

  • Nummer des an der Buchung beteiligten Inventars

Letzter

  • Anzeige ob es sich um die letzte Kostenstellen-Journalzeile einer Buchung handelt

Wert

Erläuterung

Es handelt sich NICHT um die letzte Kostenstellen-Journalzeile einer Buchung. Es handelt es sich um die letzte Kostenstellen-Journalzeile einer Buchung.

Memo

  • Anzeige ob ein Memo-Text zu dieser Buchung vorhanden ist

Wert

Erläuterung

Es ist KEIN Memotext vorhanden. Es ist ein Memotext vorhanden.

KTrNr

  • Kostenträgernummer

Zahldatum

  • Datum des Ausgleichs der Rechnung

SUMMEN

Gesamt

  • Gesamtsumme aller Beträge

Budget

  • Gesamtbudget

Fixkosten

  • Summe aller fixen Kosten

Fix.

  • budgetierte fixe Kosten

Var.kosten

  • Summe aller variablen Kosten

Var.

  • budgetierte variable Kosten

Leistung

  • Summe aller Leistungen

Leist.

  • budgetierte Leistungen

Name des sich öffnenden Fensters Funktion Tasten- kombination Beschre ibung in der Hilfe Kontenblätterdruck drucken [Strg + [P] siehe <Menüp unkt 4.4> Maxi-/ Minimieren des Fensters [Alt] + [Eingabe] Sortieren (Alle Datensätze laden) [F5] Aktualisieren [ALT] + [F5] Aktualisi ert die angezei gten Daten. Summenzeile Ein- bzw. Ausschalten der Summenzeile Dies Symbol ist nur aktiv, wenn die Sortieru ng aktiviert wurde Es werden nur Betrags spalten summier t. Die Filterfun ktion wird dabei berücksi chtigt.

Transaktionsübersicht [Strg] + [T] Transakt ionsüber sicht

Primanotenauskunft [F9]

Übersicht Monatssalden [F2] Anzeige der Buchungssatzdetails [F11]

Suche nach... Memotext ein-/ ausblenden [F8]

Stornokennzeichen ändern [ALT][S] Löschen und "Ent-"- Löschen von KLR Buchung en Diese Funktion können Sie auch mit der rechten Maustas te erreiche n.

archivierte Belege nach Journalzeile suchen [F6] Bei Einschränkung "Kostenart" oder "Sachkonto" wird das Selektionsfeld aktiv voriges Konto anzeigen [Minus] nächstes Konto anzeigen [Plus] Fenster schließen [Esc] oder

[STRG][F4]

  • Alle "Rechte-Maustasten-Funktionen" setzen Administratorrechte voraus: Rechte Maustasten-Funktion Tastenkürzel Stornokennzeichen ändern

[ALT][S]

  • Löschen und "Ent-"-Löschen von KLR

Buchungen.

  • Die Buchungen bleiben sichtbar, werden aber in keiner Auswertung mehr berücksichtigt.

Kostenstelle ändern

  • Diese Funktion können Sie nur auf einer KLR- Journalzeile anwenden, auf der eine Kostenstelle hinterlegt ist.

  • Es öffnet sich das Fenster "Kostenstelle ändern" mit Angabe der Journalzeile und der bisherigen

Kostenstelle.

  • Sie können nun die neue Kostenstelle erfassen und müssen eine Begründung hinterlegen.

  • Beim Ändern der Kostenstellen/-träger werden die Kontenzugriffsrechte Menüpunkt 0.2.4 , die Einschränkungen der Kontenkombinationen Sachkonten und Kostenarten mit Kostenstellen/- träger Menüpunkt 1.4.7 und die Sperre/Freigabe in <Menüpunkt 8.0.2.0 u. 8.0.3.0> berücksichtigt und unzulässige Änderungen abgewiesen.

Kostenträger ändern

  • Diese Funktion können Sie nur auf einer KLR- Journalzeile anwenden, auf der ein Kostenträger hinterlegt ist.

  • Es öffnet sich das Fenster "Kostenträger ändern" mit Angabe der Journalzeile und des bisherigen

Kostenträgers.

  • Sie können nun den neuen Kostenträger erfassen und müssen eine Begründung hinterlegen.

  • Beim Ändern der Kostenstellen/-träger werden die Kontenzugriffsrechte Menüpunkt 0.2.4 , die Einschränkungen der Kontenkombinationen Sachkonten und Kostenarten mit Kostenstellen/- träger Menüpunkt 1.4.7 und die Sperre/Freigabe in <Menüpunkt 8.0.2.0 u. 8.0.3.0> berücksichtigt und unzulässige Änderungen abgewiesen

KLR-Saldenbericht (Menüpunkt 8.4.3)

Auswertung

Auswertung für

  • Vorgabewert = 1

  • Auswahl der Kostenart für die der KLR-Saldenbericht erstellt werden soll.

Wert

Bezeichnung

1

Kostenarten /-stellen

2

Kostenarten /-träger

3

Kostenstellen /-arten

4

Kostenträger /-arten Kostenstelle / Kostenträger / Kostenart Tabelle Das jeweilige Feld ist aktiv, wenn die Auswertung den jeweiligen Bereich betrifft. Beispiel: Auswertung 6 aktiviert nur den Block für die Kostenträger Die Auswertungen 8-13 sind Kombinationen aus Kostenstellen/-arten- und -trägern Vorgabewert = 0 Auswahl der Tabellennummer deren Kostenstellen/-träger oder -arten ausgewertet werden sollen. Die Tabellen werden im <Menüpunkt 8.0.6.ff> angelegt. Kostenstelle / Kostenträger / Kostenart Kontenbereich Vorgabewerte = 1 - 2146999999 / 1 - 999999999 (entsprechend dem im Menüpunkt 1.4.3.0 hinterlegten Kontenbereich) Beschränkung des KLR-Saldenberichts auf den Bereich bestimmter Nummern. Wollen Sie einen Bereich auswählen, in dem die Nummernbereiche nicht durchgehend sind, wählen Sie Tabellen (s.o.) Wenn eine Kombination aus z.B. Kostenstellentabelle und Kostenstelle gewählt wird, macht FibuNet eine "UND"-Verknüpfung, was bedeutet das die Kostenstellen ausgewählt werden, die beide Bedingungen erfüllen. Kostenstelle / Kostenträger / Kostenart Gruppen In Kostenstellen, -trägern und -arten können auch Gruppen hinterlegt sein. <Menüpunkt 8.0.1.0 /8.0.2.0 /8.0.3.0 > im Register 'Gruppenzugehörigkeit'

  • Um hier mehrere Gruppen oder Gruppenbereiche nutzen zu können, wählen Sie den Bindestrich oder Kommas Beispiel: 1001,1006-1008

Filter 2

Wirtschaftsmonat

  • Vorgabe = Monat aus dem aktuell eingestellten Menüdatum

  • Angabe, für welchen Monat der Saldenbericht gelten soll.

Markierte Mandanten?

  • Vorgabewert = Nein

  • Festlegung ob der KLR-Saldenbericht für einen anderen Mandanten erstellt werden soll.

Wert

Erläuterung

Ja

Der KLR-Saldenbericht soll für einen anderen Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den/ die gewünschten Mandanten aus.

Nein

Der KLR-Saldenbericht soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden. Fixe Kosten? Vorgabewert = Ja Festlegung ob fixe Kosten im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden sollen. Die Art der Kosten (fixe/variable) wird durch die Kostenart und/oder die Eingabe beim Buchen bestimmt. Fixe Kosten werden in der KLR-Auskunft im Menüpunkt 8.4.1 in der Spalte 'FVL' durch ein "F" dargestellt.

Wert

Erläuterung

Ja

Fixe Kosten sollen im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden.

Nein

Fixe Kosten sollen NICHT im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden. Variable Kosten? Vorgabewert = Ja Festlegung ob variable Kosten im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden sollen. Die Art der Kosten (fixe/variable) wird durch die Kostenart und/oder die Eingabe beim Buchen bestimmt. Variable Kosten werden in der KLR-Auskunft im Menüpunkt 8.4.1 in der Spalte 'FVL' durch ein "V" dargestellt.

Wert

Erläuterung

Ja

Variable Kosten sollen im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden.

Nein

Variable Kosten sollen NICHT im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden. Leistungen? Vorgabewert = Ja Festlegung ob Leistungen im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden sollen. Leistungen werden in der KLR-Auskunft im Menüpunkt 8.4.1 in der Spalte 'FVL' durch ein "L" dargestellt.

Wert

Erläuterung

Ja

Leistungen sollen im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden.

Nein

Leistungen sollen NICHT im KLR-Saldenbericht mit ausgewiesen werden. Erfassungsebene Ebene, in der die Buchungen in der Kostenrechnung erfasst wurden Wurde im Feld 'Kostenstellenkennzeichen' des Menüpunkt 1.0.0 Register 'Kostenrechnung' ein Wert > 1 eingetragen, kann die Kostenrechnung einen Betrag auf mehreren Ebenen gleichzeitig buchen. Null-Zeilen ausblenden Vorgabewert = Nein Festlegung ob Zeilen ohne Betrag dargestellt werden sollen.

Wert

Erläuterung

Ja

Null-Zeilen sollen gedruckt werden

Nein

Null-Zeilen sind nicht sichtbar Jahresübersicht Vorgabewert = Ja Festlegung ob die sogenannte Saldenliste gezeigt werden soll oder eine Jahresübersicht mit allen 12 Monatswerten.

Wert

Erläuterung

Ja

Die Auswertung zeigt alle Monatswerte sowie den kumulierten Betrag zu der jeweiligen Kontenkombination.

Nein

Es wird der Wert des angegebenes Monat und der Wert bis zu dem angegebenen Monat ausgegeben.

Einzelbudgetbericht (Menüpunkt 8.4.7)

KLR-Filter

  • Vorgabewert = 0 = Kostenstelle

  • Festlegung ob Kostenstellen oder Kostenträger in die Auswertung einfließen

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

1

Kostenartenstellen

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenartenstellen.

2

Kostenartenträger

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenartenträger. Tabelle Vorgabewert = 0 Beschränkung des Berichtes auf den Kontenbereich in der hinterlegten Tabelle Kostenstelle/Kostenträger Vorgabewerte = 1 - 2146999999 Weitere Beschränkung auf einen bestimmten Kontonummernbereich Gruppe Weitere Beschränkung die in den Konten hinterlegten Gruppen Wirtschaftsmonat Angabe, für welchen Monate der Einzelbudgetvergleich gemacht wird Anzahl Wirtschaftsjahre Eingabe von 0-99 möglich 0 = alle Die hier angegebene Zahl gibt die Jahre (inklusive aktuelles Jahr) an, die in die Auswertung mit einbezogen werden sollen. Markierte Mandanten Vorgabewert = Nein Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll

Wert

Erläuterung

Ja

Die Auswertung soll für einen anderen oder mehrere Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Mandanten aus.

Nein

Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden.

Mit Aufschlagsätzen?

  • Vorgabewert = Nein

  • Festlegung ob alle Beträge die zu einer Kostenart gehören um den Aufschlagsatz erhöht werden sollen.

Wert

Erläuterung

Ja

Alle Beträge die zu einer Kostenart gehören sollen um den Aufschlagsatz erhöht werden.

Nein

Die Beträge die zu einer Kostenart gehören sollen nicht um den Aufschlagsatz erhöht werden. Nullwerte ersetzen Vorgabewert = 0 = Nullwerte belassen Festlegung ob in der Auswertung Nullen oder Kosten bzw. Leistungen stehen sollen

Wert

Erläuterung

0

Nullwerte belassen

1

Nullwerte durch gesamte Kosten ersetzen

2

Nullwerte durch gesamte Leistungen ersetzen Budgetebene Vorgabewert = 0 Standardbudget Zugriff auf die 10 Ebenen der erfassten Budgets aus <Menüpunkt 8.1ff>

Wert

Bezeichnung

0

Standardbudget 1..9 Budgetebene 1..9 Erfassungsebene Ebene, in der die Buchungen in der Kostenrechnung erfasst wurden Wurde im Feld 'Kostenstellenkennzeichen' des Menüpunkt 1.0.0 Register 'Kostenrechnung' ein Wert > 1 eingetragen, kann die Kostenrechnung einen Betrag auf mehreren Ebenen gleichzeitig buchen.

Budgetbericht (Menüpunkt 8.4.8)

Auswertung für

  • Vorgabewert = 1

  • Festlegung für welche Kosten die Auswertung erstellt werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

1

Kostenartenstellen

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenartenstellen.

2

Kostenartenträger

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenartenträger.

3

Kostenstellenarten

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenstellenarten.

4

Kostenträgerarten

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenträgerarten.

5

Kostenstellen

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenstellen.

6

Kostenträger

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenträger.

7

Kostenarten

Beschränkung des Budgetberichts auf Kostenarten.

Bereichstyp

  • Vorgabewert = 0

  • Festlegung ob die erste Ebene der Auswertung für Konten, Gruppen oder Tabellen erstellt werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

0

Konto

Die erste Ebene der Auswertung soll für Konten erstellt werden.

1

Gruppe

Die erste Ebene der Auswertung soll für Gruppen erstellt werden.

2

Tabelle

Die erste Ebene der Auswertung soll für Tabellen erstellt werden.

Tabelle

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Bereichstyp'

'2' entspricht.

  • Vorgabewert = 0

  • Beschränkung der ersten Ebene der Auskunft auf einen bestimmte Tabellennummer

Gruppe

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Bereichstyp'

'1' entspricht.

  • Vorgabewert = 0

  • Beschränkung der ersten Ebene der Auskunft auf einen bestimmte Gruppennummer

Kontobereich

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Bereichstyp'

'0' entspricht.

  • Vorgabewerte = 1 - 999999999

  • Beschränkung der ersten Ebene der Auskunft auf einen bestimmten Kontonummernbereich

Bereichstyp

  • Vorgabewert = 0

  • Festlegung ob die zweite Ebene der Auswertung für Konten, Gruppen oder Tabellen erstellt werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

0

Konto

Die zweite Ebene der Auswertung soll für Konten erstellt werden.

1

Gruppe

Die zweite Ebene der Auswertung soll für Gruppen erstellt werden.

2

Tabelle

Die zweite Ebene der Auswertung soll für Tabellen erstellt werden.

Tabelle

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Bereichstyp'

'2' entspricht.

  • Vorgabewert = 0

  • Beschränkung der zweiten Ebene der Auskunft auf einen bestimmte Tabellennummer

Gruppe

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Bereichstyp'

'1' entspricht.

  • Vorgabewert = 0

  • Beschränkung der zweiten Ebene der Auskunft auf einen bestimmte Gruppennummer

Kontobereich

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Bereichstyp'

'0' entspricht.

  • Vorgabewerte = 1 - 2146999999

  • Beschränkung der zweiten Ebene der Auskunft auf einen bestimmten Kontonummernbereich

Markierte Mandanten

  • Vorgabewert = Nein

  • Festlegung ob die Auswertung für einen anderen Mandanten erstellt werden soll

Wert

Erläuterung

Ja

Die Auswertung soll für einen anderen Mandanten erstellt werden. Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Mandanten aus.

Nein

Die Auswertung soll für den AKTIVEN Mandanten erstellt werden.

Aktuelle Wirtschaftsjahr

  • Vorgabewert = Jahreskennung des aktuellen Wirtschaftsjahres

  • Festlegung für welches Wirtschaftsjahr die Auswertung erstellt werden soll

Fixe Kosten?

  • Vorgabewert = Ja

  • Festlegung ob fixe Kosten in der Auskunft mit ausgewiesen werden sollen

Wert

Erläuterung

Ja

Fixe Kosten sollen in der Kostenartenstellen-Liste mit ausgewiesen werden.

Nein

Fixe Kosten sollen NICHT in der Kostenartenstellen-Liste mit ausgewiesen werden.

Variable Kosten?

  • Vorgabewert = Ja

  • Festlegung ob variable Kosten in der Auskunft mit ausgewiesen werden sollen

Wert

Erläuterung

Ja

Variable Kosten sollen in der Kostenartenstellen-Liste mit ausgewiesen werden.

Nein

Variable Kosten sollen NICHT in der Kostenartenstellen-Liste mit ausgewiesen werden.

Leistungen?

  • Vorgabewert = Ja

  • Festlegung ob Leistungen in der Auskunft mit ausgewiesen werden sollen

Wert

Erläuterung

Ja

Leistungen sollen in der Kostenartenstellen-Liste mit ausgewiesen werden.

Nein

Leistungen sollen NICHT in der Kostenartenstellen-Liste mit ausgewiesen werden.

Nur Budgetsumme ungleich 0

  • Vorgabewert = Ja

  • Festlegung ob die Auskunft auf Konten beschränkt werden soll, bei denen die Budgetsumme Abweichungen ergibt

Wert

Erläuterung

Ja

Die Auskunft soll auf Konten beschränkt werden, bei denen die Budgetsumme Abweichungen ergibt.

Nein

Die Auskunft soll nicht auf Konten beschränkt werden, bei denen die Budgetsumme Abweichungen ergibt.

Nur Saldosumme ungleich 0

  • Vorgabewert = Ja

  • Festlegung ob die Auskunft auf Konten beschränkt werden soll, bei denen die Saldosumme Abweichungen ergibt

Wert

Erläuterung

Ja

Die Auskunft soll auf Konten beschränkt werden, bei denen die Saldosumme Abweichungen ergibt.

Nein

Die Auskunft soll nicht auf Konten beschränkt werden, bei denen die Saldosumme Abweichungen ergibt.

Selektor für KoSt / KoTr

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Auswertung für' des Registers 'Ebene 1'

'7' entspricht.

  • Vorgabewert = Nein

  • Festlegung ob die Auskunft bei Kostenarten auf Kostenstellen- oder Kostenträgermonatssalden beschränkt werden soll

Wert

Erläuterung

Ja

Die Auskunft soll auf Kostenstellen- oder Kostenträgermonatssalden beschränkt werden.

Nein

Die Auskunft soll nicht auf Kostenstellen- oder Kostenträgermonatssalden beschränkt werden.

Mengenbericht (Menüpunkt 8.4.9)

Von Wirtschaftsmonat

  • Vorgabewert = erster Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres

  • Festlegung ab welchem Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres die Mengenauswertung ausgeführt werden soll

Bis Wirtschaftsmonat

  • Vorgabewert = Monat des aktuellen Menüdatums

  • Festlegung ab welchem Monat des aktuellen Wirtschaftsjahres die Mengenauswertung ausgeführt werden soll

Menge

  • Vorgabewerte = 0 - 9999

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Mengenbereich

Gegenkonto

  • Vorgabewerte = 0 - 0

  • Beschränkung der Auskunft auf den Bereich Skonto-/ Fest-Konten

Kostenart

  • Vorgabewerte = 1 - 999999999

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenart

Sachkonto

  • Vorgabewerte = 1 - 9999

  • Beschränkung der Auskunft auf den Bereich bestimmter Sachkonten-Nummern

Kontotyp

  • Vorgabewert = 1

  • Festlegung ob die Auskunft auf Kostenstellen oder auf Kostenträger beschränkt werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

0

ohne

Die Auskunft soll weder auf Kostenstellen noch auf Kostenträger beschränkt werden.

1

Kostenstelle

Die Auskunft soll auf Kostenstellen beschränkt werden.

2

Kostenträger

Die Auskunft soll auf Kostenträger beschränkt werden.

Kostenstelle / Kostenträger

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontotyp' nicht 'ohne' entspricht.

  • Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Kontotyp'.

  • Vorgabewerte = 1 - 2146999999

  • Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich verteilender Kostenstellen beziehungsweise verteilender Kostenträger

KLR-Gruppen

  • Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontotyp' nicht 'ohne' entspricht.

  • Beschränkung der Auskunft auf eine selbst definierte Gruppe

Buchdatum

  • Beschränkung der Auskunft auf den Zeitraum an dem die Buchungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden

Belegdatum

  • Beschränkung der Auskunft auf den Zeitraum der gebuchten Belege

Gruppierung

  • Vorgabewert = 0

  • Festlegung nach welchem Kriterium der Mengenbericht zusammengefasst werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

0

Gegenkonto

Der Mengenbericht soll nach den Skontokonten/ Festkonten zusammengefasst werden.

1

Sachkonto

Der Mengenbericht soll nach den Sachkonten zusammengefasst werden.

2

Kostenart

Der Mengenbericht soll nach den Kostenarten zusammengefasst werden.

3

Menge

Der Mengenbericht soll nach den Mengennummern zusammengefasst werden.

4

KSt / KTr

Der Mengenbericht soll nach den Kostenstellen beziehungsweise nach den Kostenträgern zusammengefasst werden.

Sortierung

  • Vorgabewert = 0

  • Festlegung nach welchem Kriterium der Mengenbericht sortiert werden soll

Wert

Bezeichnung

Erläuterung

0

Gegenkonto

Die Auswertung wird nach Skontokonten/ Festkonten sortiert.

1

Sachkonto

Die Auswertung wird nach den Sachonto-Nummern sortiert.

2

Kostenart

Die Auswertung wird nach Kostenarten sortiert.

3

Menge

Die Auswertung wird nach Mengennummern sortiert.

4

KSt / KTr

Die Auswertung wird nach Kostenstellen beziehungsweise nach den Kostenträgern sortiert.

5

Buchdatum

Die Auswertung wird nach dem Datum an dem die Rechnungen umsatzsteuerrechtlich gebucht wurden sortiert.

6

Belegdatum

Die Auswertung wird nach Belegdatum sortiert.

7

Belegnummer 1

Die Auswertung wird nach den eindeutigen Rechnungsnummern sortiert.

8

Belegnummer 2

Die Auswertung wird nach den internen Rechnungsnummern sortiert.

9

KLR JrnZl

Die Auswertung wird nach den Journalzeilennummern sortiert.

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